Посмотрите, так называемый лимит перезаказа. Вводится он обычно в Продажи.Клиенты->Основной прайс-лист. Но это верно для Товаров, а для Сырья.Материалов даже не знаю. Можно посмотреть в таблице ..\zapas\mkart.dbf поле kollim, вдруг в нем дело. Там же еще и поле kolres посмотрите. Отвечает за резерв по заказам
Посмотрите в справочнике партнеров на вкладках Продажи (или Закупки) поля Кредитный лимит, Лимит просрочки, Долг партнера. Сам не знаю, не сталкивался, но может там чего.
Нет, есть еще вариант. Можно восстановить нормальный размер дочернего окна. Т.е. основное окно БЭСТа - это родительское, а которое РСВ-1 раздел 6 - это дочернее. Щелкните в дочернем окне значок, который отвечает за развертывание окна и у Вас появится вертикальная полоса прокрутки. Можно и так.
А чтобы накопительная ушла в страховую, выясните конечное сальдо по бух счету по накопительной части и если у Вас переплата, например, -,92 копейки, то разбейте проводку по последней платежке за 2013г. на две, одна из которых будет на сумму 92 коп. Включите эту проводку в страховую часть 2014 (первая колонка в РСВ) в качестве первого месяца (январь 2014). А вторую проводку во вторую колонку (платежи за прошлые периоды) и конечное сальдо по ней (по накопительной части) станет нулевым.
IF(VAL(LEFT(_SP,4))-2<=2012, 512000, IF(VAL(LEFT(_SP,4))-2=2013, 568000, 624000) ) для Макс. сумма 2 г
и
IF(VAL(LEFT(_SP,4))-1<=2012, 512000, IF(VAL(LEFT(_SP,4))-1=2013, 568000, 624000) ) для Макс. сумма 1 г
То же самое и в Товарах. Продукции. Запускал Восстановление данных отдельно от закрытия периода, получал такой вот сбой. Дело, вероятно, не в закрытии, а в восстановлении. Несколько попыток заканчивалось сбоем. Далее специально создал ошибку в схеме счетов хранения, получил стандатрный отчет о нарушениях-разрушениях, а вот эта фигня уже не появилась. Возможно функция LEN определяет длину имени файла-отчета, который не создается при отсутствии нарушений-разрушений и тем самым вызывая такой вот сбой. Закрытие периода, следовательно, надо запускать без восстановления данных.
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
1. Бухгалтер в недоумении, почему когда выбрано подразделение в шапке табличного документа, при добавлении строк (из списка сотрудников), список не отфильтрован по подразделению (которое выбрано в шапке). Просьба сделать как в Зарплатной ведомости (Заработная плата->Платежные ведомости->Ведомости зарплаты)
Картинка прилагается
3. Да, и зачем расчет/обнуленние рабочих дней в архивном периоде? Предположим бухгалтер ошибочно обнулит в архиве, а потом решил исправить путем Расчитать всех. Программа проставит всем по-полной, но ведь кто-то отработал не весь месяц: болел, был в отпуске и т.д. А в архиве исправить вручную уже не получится. Значит и автоматическое обнуление/расчет надо тоже запретить (для архива).
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
1. В табеле рабочего времени замечена странность с операцией Редактирование рабочего времени (Shift+F10). Спрашивает период, пишем с 2014.02 по 2014.02. Далее обнуляем всех. Все штатно. Но после Расчет всех (сначала повторив операции Shift+F10 и ввод периода), получаем не 20 раб дней, как в феврале, а 17, как в январе. Для эксперимента подправил в salary_quotas для строки 2014.01 days=20 hours=160 и снова Расчет всех. Все прошло штатно. Картинка прилагается.
2. Так же обращаю Ваше , что Кадры у нас ведутся с января 2010, а Зарплата только с января 2014, Хотя на второй картинке все наоборот. Просьба подправить
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Хочу обратить Ваше Внимание , что Минимальный среднедневной заработок из МРОТ должен умножаться еще и на районный коэффициент (со слов бухгалтера), в нашем случае на 1,5. В Больничных листах поле для ввода коэффициента есть, но в печатной форме никак не отражен. На картинках ниже вариант из 1С и БЭСТ. Просьба дорисовать.
P.s. Суммы прописью, конечно, Хорошо , но цифрами выглядит привычней и доступней.
Всех с Олимпиадой!!!
Уважаемые разработчики, бухгалтерия просит с нового года автоматическую нумерацию (рег.номер) в актах начинать с 000001. В Накладных и Счетах-фактурах это реализовано давно, а вот акты остались обделенные Вашим м. Заводить новый вид документа это вариант, но не хочется наводить муть. Юридический номер не печатается ни в одном из отчетов, но даже если подправить отчет, то нумерация все равно не автоматическая, а вручную бухгалтер вводить не хочет. Ну вот просьба доработать.
После обновления до SP 31.5 в поле серия документа в личной карточке в Кадрах вместо серии типа 99 99 написано 99_. Для новых карточек, получается 99_99 и сообщение (после ОК) "Серия и номер документа не соответствуют шаблону 99 99 999999". Чем это запить? Как глотать?
Здравствуйте, уважаемые Разработчики!
Разрешите поинтересоваться, удалось ли "выйти на ошибку" описанную выше? Пример приведен из демонстрационной базы, поэтому делаю вывод, что неполадки у меня не связаны с данными или настройками системы. Хотелось бы получить подтверждение или отрицание и может быть какой-нибудь совет где посмотреть, где поковырять.
Да и еще!
Содержание таблицы в фактурах постоянно передергивается, пересортивовывается, например, после открытия строчки для редактирования (двойной щелчок). Строки меняют свое положение, хочешь удалить услугу, а тебе сообщение Товары (материалы) оприходованы: Документ такой-то.
Сделайте, пожалуйста, по-человечески!
Здравствуйте!
Открываем Счета-фактуры на закупку, выбираем какой-нибудь документ на закуп материалов или товаров (желательно, чтобы в документе было несколько строк с разным НДС 10% и 18%). Добавляем в таблицу услугу, например, по транспортировке и щелкаем по кнопке Регистрация->Оприходование для записи в книгу покупок. ТАКАЯ белеберда получается!!! Проблема тянется с июня после SP28 (а может и раньше), честно думал кто-нибудь заметит и в SP дождусь исправления - не дождался. Ошибка проявляет себя и на демке. подходит фактура №000000009-001 (рег№ 000009) от 02.01.2010 Фирма "Орион". Добавте туда услугу по автоперевозке (гр.00004 н/н 0000000000005) и попробуйте сделать запись в книгу покупок (сумма получится 236,00 руб, а НДС с этой суммы 50518,09).
P.S. К концу года надо привести все книги покупок в порядок, большая просьба устранить косяк оперативно.
Сергей Павличенко пишет:
Мы проделываем все тоже самое и на ошибку не выходим. Боюсь тут еще влияет тип операционной системы, русская или английская и т.д.
Можно поподробнее осветить эти моменты, чтобы выйти на ошибку.
Не !
Windows Server 2008 R2 Standart SP1 Русская. Сервер терминалов. У всех пользователей, у которых есть точка в подпапках C:\Users\ вылетает такая ошибка. Уточню на всякий случай, что папка C:\Users\ в проводнике видна, как C:\Пользователи\, а далее личные папки каждого пользователя с подпапками . .\Рабочий стол, . .\Документы и т.д. Точку+Имя сервера в имя личной папки ОС добавляет сама, если вы однажды удалили пользователя , например, с именем Programmer, а потом создали нового пользователя с таким же именем. После этого %USERPROFILE% будет иметь значение C:\Users\Programmer.UPITER2, к примеру, т.е. имя пользователя + точка + имя сервера.
Ну вот как-то так.
Александр Титов пишет:
Добрый день!
Еще как вариант. Не может создать временный индекс. Посмотрите, куда указывают переменные окружения TEMP и TMP,они должны указывать на существующую папку, или возможно там закончилась дисковая память.
Дело и в самом деле в переменных TEMP и TMP. И они указываю на существующую папку типа: %USERPROFILE%\AppData\Local\Temp
только вот если %USERPROFILE% равно C:\Users\Programmer\ , то ошибки нет, а если C:\Users\Programmer.Server\ - ошибка есть.
Все дело в точке в имени папки. Ошибка программная. Было бы неплохо исправить. Спасибо!
Здравствуйте!
Захожу в акты выполненных работ услуг (Продажи.Клиенты), открываю любой документ, прохожу проле счет-фактура и получаю ошибку. Ругается на какой-то индекс или не может создать индекс... не понятно. Помогите, разобраться, плиз.
Картинки прилагаю здесь и еще здесь
Здравствуйте, уважаемые разработчики!
Ранее в операциях Касса.Подотчеты->Кассовые документы была опция Сверочный расчет F10. Нужен для сверки сумм по документам и по проводкам. Бывает разнятся!
Чем можно его заменить в Денежных средствах?
Пытаюсь закрыть периоды в Закупках и Продажах. Предварительно запускаю Восстановление целостности данных и имею вот ЭТО: http://files.mail.ru/73G42Q?t=1 Поставил SP26 - толку никакого. Будет ли легче если поставлю Доп.7? Как быть?
Нужно ли перед закрытием периода в Товарах закрывать период в Книге покупок-продаж?
ОАО КРССУ пишет:
Простите, а как именно их взять? Простое копирование баз для сегментов аналитики тут вряд ли поможет, рисовать плагин?
Ну как-то так...
Сами сегменты здесь . .\dim_anl.dbf
Справочники по сегментам здесь . .\analit_seg.dbf
У каждого сегмента свой идентификатор:
ПрямыеПолучат. - 0000000000000000001018
КБК Доходы - 0000000000000000001019
Прогр.доходов - 0000000000000000001035
КОСГУ-ДоходыР - 0000000000000000001020
У меня так в 9-ти базах, надеюсь и у Вас тоже.
Далее воспользуемся foxbro
1) Откроем базу в которую будем добавлять, и откроем таблицу analit_seg
2) Выберем меню Таблица/Добавить записи...
3) В открывшемся окошке (Append From) в поле From: укажем путь к таблице analit_seg.dbf в другой базе, где есть заполненные справочники.
4) Теперь зададим условие, щелкнем кнопку Options, потом кнопку For и в поле Expression напишем, например, val(dim_id)=1018
5) Далее жмем везде OK и в конец таблицы увидим добавленные записи.
ОАО КРССУ пишет:
Кстати, разработчикам, как часто пополняются справочники для заполнения сегментов КБК? Половина данных в справочниках отсутствует.
Возьмите справочные данные из свеже созданной базы данных. В старых базах (перенесенных из 3.3) все пусто! А вот в 2010 году создавал новое предприятие с нуля, тама все есть!
Уважаемые разработчики, большая просьба к Вам предусмотреть ввод типовой операции прямо в кассовых ордерах. На первый взгляд, просьба кассиров и главбуха показалась фигней, но если поразмыслить можно понять: типовая операция имеет название "Сдана выручка в банк", а корр.счет 57 - это просто две обезличенные циферки! Ну конечно сказывается еще и привычка от работы в старом варианте Касса.Подотчеты.
Так вот, предлагается ввод операции выполнять в ордере, далее корр.счет заполняется автоматом из одноименного поля типовой операции, ... а вот сами проводки формируются уже при добавлении ордера в кассовую книгу - все логично и просто ... и приемственно!
Удовлетворите, плиз, просьбу стареньких кассиров и бухгалтеров.
С Новым Годом!!!
Имеется пожелание-просьба чтобы корр.счет в строках авансового отчета (если еще не заполнен) заполнялся атоматом из одноименного поля типовой операции (если там введен, конечно). А в случае их расхождения можно выдать, например, какое-нибудь предупреждение.
В старом варианте так и было - давайте сохранять приемственность!
... а раз есть корр.счет, значит надо и аналитику предусмотреть, как, например, в кассовых ордерах аналитика есть, но нету типовой операции (о чем в другой теме)!
Ну собственно в том и : почему в БЭСТе нигде нету товарного чека? Вроде как документ типовой формы, широко используемый. Облазил reptempl - ничего. Непонятно!