БЭСТ 5.34.25.HF2 Ошибочка такая, Поступило ОС в Январе начисление амортизация со следующего месяца в феврале 1 числом начисляется амортизация в карточки она видна. Продается ОС в феврале этим же числом 1 числа. И вот в ведомость амортизации за период ставится в остаточной стоимости минусом начисление за февраль.
Тоже самое повторяется и при списании. Списание 1 числом ставит в ведомости амортизации в остаточной стоимости минусом сумму начисленной амортизации за месяц. Ну я предупредил бухгалтеров, что бы не списывали и не продавали 1 числом и последним числом месяца, но надо сделать что бы отчет правильно формировался, а то цифры лезут не те.
Ну Я обратил если в блоке расчеты с сотрудниками отображается расходник или приходник, то он видим в авансовом отчете, а если не отображается то его и не видно. Вот у меня такая ситуация так и осталась в одном авансовом. В авансовом отчете надо подтянуть расходник был перерасход, в реестре не видно расходника Я нажимаю создать, а мне пишет, что расходник уже создан и открывает его, да и в правду создан, но я его в реестре не вижу. Смотрю и его не видно в блоке расчеты с сотрудниками, а те которые видны в реестре в авансовых отчетах, то они и видны в блоке расчеты с сотрудниками. Пробовал с авансового отчета удалять расходник или приходник у меня ситуация была и та и другая и создавал с авансового отчета 3 авансовых поправились стало видно в реестре документы, а вот в одном авансовом так я не увидел, так вот он и остался невидим. А была ситуация такая завис компьютер когда бухгалтер делала авансовые отчеты и она нажала кнопку ресет перезагрузила компьютер, вот и получилась такая ситуация, а те документы которые штатно были введены проблем нету. Индексировал по всякому нечего не помогло. ВЕРСИЯ ХОЗРАСЧЕТ. SP25+HF2
Ну Я обратил если в блоке расчеты с сотрудниками отображается расходник или приходник, то он видим в авансовом отчете, а если не отображается то его и не видно. Вот у меня такая ситуация так и осталась в одном авансовом. В авансовом отчете надо подтянуть расходник был перерасход, в реестре не видно расходника Я нажимаю создать, а мне пишет, что расходник уже создан и открывает его, да и в правду создан, но я его в реестре не вижу. Смотрю и его не видно в блоке расчеты с сотрудниками, а те которые видны в реестре в авансовых отчетах, то они и видны в блоке расчеты с сотрудниками. Пробовал с авансового отчета удалять расходник или приходник у меня ситуация была и та и другая и создавал с авансового отчета 3 авансовых поправились стало видно в реестре документы, а вот в одном авансовом так я не увидел, так вот он и остался невидим. А была ситуация такая завис компьютер когда бухгалтер делала авансовые отчеты и она нажала кнопку ресет перезагрузила компьютер, вот и получилась такая ситуация, а те документы которые штатно были введены проблем нету. Индексировал по всякому нечего не помогло.
Я за регистрирован давно, хочу поменять регистрацию с имени на Рег.№ и пароль на № ключа. Пишет не правильный логин или пароль. Хочу зарегистрироваться по новой пишет, что такой ключ уже есть, что делать????
Да это все 1С баламутит, мне тоже бухгалтер показала вот так должно выглядеть, а сама закон не читала. Пришлось просить регионального представителя, доработали.
Так можно зайти поправить в партии остальные поля и автоматом подтягивает к партии номер накладной и тогда путаницы не будет, будет видно к какой накладной относится эта партия.
Я в настройках поставил формировать партии автоматически и они сами формируются при вводе документа. В дополнительной настройки (Настройка параметров)
Ввод карточек партий (Автоввод)
Очень не удобно отзывать все табеля лучше было бы выборочно. И если нужно поправить одного человека нужно удалять весь табель, всего подразделения, тоже не удобно. Было бы лучше удалить с табеля человека поправить приказ и снова добавить его.На счет отпуска. Создают приказ 23.08.2010 за 2 недели как положено, распечатали и я хочу поменять дату на 01.09.2010, что бы расчет был в сентябре, если я его не сделаю исполнен, то не закрывается месяц, а если сделаю исполнен, то он попадает в август, а надо, что бы в сентябрь. Вопросов много, соберу все ы и все опишу.
Вот табель формируется в начале следующего месяца когда известно кто сколько отработал и введены все приказы, а подскажите как создать табель для тех кто увольняется. Вот сегодня 20 число и мне надо уволить 2 человек, как мне правильно сделать, ведь расчет не происходит если нету табеля в зарплате.?????????????
Табель формируется сразу на все подразделения и передается в зарплату, а мне надо выборочно сделать на несколько человек, что бы рассчитать их.
Как это сделать в табельном учете.???????????
У нас больничные бухгалтер разносит на ихнем сайте и отчет там же набивает.Потом формируется файл и его через орбиту к ним и все. У нас так первый квартал был сдан.
Был переход в 2009г. с 5-33 на 5-34 и вот где входной износ полный был без остаточной стоимости и СПИ входного и накопленного равны, там правильно, а где СПИ накопленного больше на 1 общего СПИ вот там то и не берет в ведомость правильно и оставляет на остатке.
По тем объектам у которых при переходе СПИ накопленный больше на 1 общего СПИ, была остаточная стоимость, или она равнялась нулю? И еще напишите, закрывали Вы период в имуществе?
Равнялась нулю Я период есчо не закрывал все идет с 2008 года так мы не в 2009 переходили а в январе 2008 года
Был переход в 2009г. с 5-33 на 5-34 и вот где входной износ полный был без остаточной стоимости и СПИ входного и накопленного равны, там правильно, а где СПИ накопленного больше на 1 общего СПИ вот там то и не берет в ведомость правильно и оставляет на остатке.
При формировании печатной формы СЗВ-6 дата окончания периода не правильно берется. Берется число и месяц рождения, а не дата увольнения.
В СЗВ6-1 берет правильно, а вот в СЗВ6-2 берет число месяц рождения