БЭСТ 5.34.25.HF2 Ошибочка такая, Поступило ОС в Январе начисление амортизация со следующего месяца в феврале 1 числом начисляется амортизация в карточки она видна. Продается ОС в феврале этим же числом 1 числа. И вот в ведомость амортизации за период ставится в остаточной стоимости минусом начисление за февраль.
Тоже самое повторяется и при списании. Списание 1 числом ставит в ведомости амортизации в остаточной стоимости минусом сумму начисленной амортизации за месяц. Ну я предупредил бухгалтеров, что бы не списывали и не продавали 1 числом и последним числом месяца, но надо сделать что бы отчет правильно формировался, а то цифры лезут не те.
Вот табель формируется в начале следующего месяца когда известно кто сколько отработал и введены все приказы, а подскажите как создать табель для тех кто увольняется. Вот сегодня 20 число и мне надо уволить 2 человек, как мне правильно сделать, ведь расчет не происходит если нету табеля в зарплате.?????????????
Табель формируется сразу на все подразделения и передается в зарплату, а мне надо выборочно сделать на несколько человек, что бы рассчитать их.
Как это сделать в табельном учете.???????????
При формировании печатной формы СЗВ-6 дата окончания периода не правильно берется. Берется число и месяц рождения, а не дата увольнения.
В СЗВ6-1 берет правильно, а вот в СЗВ6-2 берет число месяц рождения
Нам выставляет счет-фактуру филиал головного предприятия. Продавец- наименование головного предприятия,Адрес- головного предприятия,ИНН-головного предприятия,КПП-филиала головного предприятия. Как нам отразить в книге покупок КПП -филиала головного предприятия,а у нас отражаются все данные головного предприятия.
Сформированы ведомости переданы в кассу, а бухгалтер приходит и говорить раздробить по полам зарплату, как правильно это сделать в Бэсте. Месяц уже закрыт.
Здравствуйте!!! На компьютере поставили обновление для консультант+ и после этого на этом рабочем месте куда бы не заходил требует пере индексацию. Зашел сформировал отчет перехожу в другой блок опять требует пере индексацию. Подскажите, что может быть??.
БЭСТ 5.34 SP18
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать реализацию имущества.
Сперва счет фактуру или сперва реализацию в имуществе. Подскажите правильную цепочку.
Что бы можно было сделать накладную и счет-фактуру.
5.34 SP9
Здравствуйте!!! вот такая проблема мне в этом году придется 3 раза сдавать сведения в ПФР. Попробовал сделать подготовку к выгрузке. Программа нашла одинаковые страховые номера, карточки разные человек принимался и увольнялся в этом году 2 раза и предлагает их соединить я соединяю, начинаю просматривать реестр и вобще их не нахожу, а если не соединять, то они есть в реестре двумя записями основной карточки и совмещения. Можно эту проблему решить?.
3.4 SP6 хозрасчет. Здравствуйте!!! вот такой делаю восстановление целостности даных в Расчетах с партнерами выходит ошибка номер не уникален, можно сделать так что бы высвечивался номер, какой не уникален. И потом дает ошибку с которой нельза выйти и приходиться закрывать программу через диспетчер.
Подскажите пожалуйста. Инсталлрую программу подключаю базу проверяю все работает. Нажимаю на папочку инсталяции на другом компьютере пишет сеть недоступна обратитесь к администратору, дис С тожеть заблокирован, хотя открыт полный доступ. Удаляю программу без проблем вхожу на дис С, ставлю программу опать заблокирован диск С. Подскажите в чем дело???.
Вы советуете начислять амортизацию первым днем месяца, а ведомость выработки формируется концом месяца и не редактируется, так вот мне нужно начислить амортизацию от пробега я делаю ведомость выработки если она черновик, то не начисляется амортизация на автотранспорт если я её закрываю амортизация начисляется, но при выходе пишет мне, что у вас есть документы более поздней датой, удалите сперва их, а потом у вас типа закроется ведомость амортизации, а если я сделаю концом месяца начисление амортизации, то все нормально, но ещё одно но, поступления этого месяца где стоит начислять со следующего месяца начисляется в этом же месяце если начислять амортизацию концом месяца,что делать подскажите??
При переходе с версии 5.3.3 на 5.3.4 на складе остались куртки, сапоги, ну спец одежда. Подскажите как теперь мне с блока "Сырье и материалы" со склада перебросить в имущество или, как сразу оттуда передать в цех нужное колличество?
Вот в версии 5.3.3 все там ясно и видно, даже добавочная строка была для нескольких Платежных поручений, а вот в версии 5.3.4 немогу найти, подскажите.